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开具红票的问题
一、需要开红票的两种情形
一种情况是销售方已经把增值税专票开出,并提交给购买方,且购买方已经将该发票做了认证处理,这种情况下是需要开红票的。
还有一种情况是,销售方开出的发票在以后会计期间才发现了错误,即发票跨期了,不管该发票是否提交给购买方,购买方是否对该发票认证,都需要开红票更正。
增值税红字票怎么开票
二、由谁申请开具红票
开具增值税红票需向税务机关申请。由谁申请呢?可以由购货方申请,也可以由销货方申请。
购货方已认证的发票发生退货或发现发票开具错误时需由购货方提出申请,并且购货方要先做进项税额转出。
由销货方提出申请的前提是,开出的专票没有被购货方认证,而且专票还在180天的认证期内。具体的情况有两种:
1、因开票有误,购买方拒收的专用发票,销售方需要在180天的认证期限内申请开具红字专票。
2、因开票有误等原因尚未将专票交给购买方的。
三、税控系统如何填报
在税控系统里面,红票开票申请有两个选项:①由购买方申请,②由销售方申请。由购买方申请的,有两个选择:已抵扣、未抵扣。如果属于未抵扣,又可分四种情形。由销售方申请的,有两种情形可供选择。
申请由谁提出,做相应的勾选即可,系统会一步步引导你填写这些信息。
擅于奇思妙想,财税困惑在笑谈中迎刃而解,深受学员欢迎。
教师背景:资深会计职称特级讲师,*注册会计师
讲师名言:出淤泥而不染,濯清涟而不妖。刘淑芳讲师是资深会计师。
现任仁和会计实战课程教材主编之一、仁和教学项目研发部研究员。
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